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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006832
Nro. de Timbrado
14743510
Monto de la Factura
₲ 2.776.300
Nro. de Orden de Pago
17444
Fecha de Orden de Pago
16-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.612.624
IVA
₲ 252.391
Retención DNCP
₲ 9.793
Retención IVA
₲ 75.718
Retención Renta
₲ 75.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-201871
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.465.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.522.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia