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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000748
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15714006
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.766.700
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            14018
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-09-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-10-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-10-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.247.636
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.342.427
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 90.886
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 702.728
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 702.728
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80013979-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            121
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-21-208322
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 169.915.402
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 158.837.036
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393084
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL DATA CENTER DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        