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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001440
Nro. de Timbrado
15107139
Monto de la Factura
₲ 7.894.029
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.428.639
IVA
₲ 717.639

Retención DNCP
₲ 27.844
Retención IVA
₲ 215.292
Retención Renta
₲ 215.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199070
Monto Contrato
₲ 174.892.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.748.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.591.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388628
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Ad Referendum 2021 Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu