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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001406
Nro. de Timbrado
15107139
Monto de la Factura
₲ 25.965.517
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.434.733
IVA
₲ 2.360.502

Retención DNCP
₲ 91.587
Retención IVA
₲ 708.151
Retención Renta
₲ 708.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-13001-21-199070
Monto Contrato
₲ 174.892.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.748.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.591.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388628
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios para Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electrónica y Comunicación Oral - Ad Referendum 2021 Plurianual.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu