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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 199.200.000
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.475.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 724.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ARIAS
RUC
431316-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-83864
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 496.189.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263899
Nombre de la Licitación
ENRIPIADO DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu
