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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008087,8088,8089,8090
Monto de la Factura
₲ 95.711.380
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.363.338
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 348.042
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-22014-13-84263
Monto Contrato
₲ 95.711.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.711.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.363.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu