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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039737
Nro. de Timbrado
13282719
Monto de la Factura
₲ 1.435.500
Nro. de Orden de Pago
1105
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.430.280
IVA
₲ 130.500

Retención DNCP
₲ 5.220
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-168266
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.987.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.355.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill