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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045818
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 1.947.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.833.932
IVA
₲ 177.000
Retención DNCP
₲ 6.868
Retención IVA
₲ 53.100
Retención Renta
₲ 53.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-23018-19-168266
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.987.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.355.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354349
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
