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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-000011
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.970.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            120246
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.397.064
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 174.436
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.398.500
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAULO RAUL ZARATE GAONA
        
                                    RUC
                            
            1132665-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            LCO-40/2012-4
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22012-12-67661
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 95.940.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 47.970.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 45.397.064
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            247559
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION AULA, MURALLA Y PISTA DEPORTIVA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ñeembucu
        