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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042566
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
2197
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727

Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-23018-18-159368
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.046.353

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346897
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACION
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill