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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
12588039
Monto de la Factura
₲ 45.407.433
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.971.943
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 165.118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
RUC
1203999-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22008-17-143725
Monto Contrato
₲ 478.661.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.585.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.845.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334310
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones
