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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002583
Nro. de Timbrado
12977439
Monto de la Factura
₲ 280.800.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.583.273
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.021.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-22008-18-165028
Monto Contrato
₲ 779.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.404.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.569.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones