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Datos del Pago

Nro. de Factura
106
Monto de la Factura
₲ 40.952.219
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.740.799
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 163.809
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.047.611
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-22003-15-111760
Monto Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.170.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.909.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297217
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del local de la Gobernación de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera