- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Nro. de Timbrado
16434062
Monto de la Factura
₲ 56.080.000
Nro. de Orden de Pago
1474
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.257.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.224
Retención IVA
₲ 1.533.000
Retención Renta
₲ 2.044.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-235735
Monto Contrato
₲ 866.855.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.099.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.909.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429220
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias y Soporte Local de SAP
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
