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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-002-0001772
Nro. de Timbrado
16068710
Monto de la Factura
₲ 195.076.500
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.811.299
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 680.994
Retención IVA
₲ 5.320.268
Retención Renta
₲ 7.093.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-25007-23-229859
Monto Contrato
₲ 448.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.260.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.144.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408672
Nombre de la Licitación
Adquisición de Conductores Electricos y Empalmes para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc
