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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0061272
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13553920
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            574
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.015.984
        
                                    IVA
                            
            ₲ 75.123
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 11.314
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 85.224
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 87.478
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INTER-EXPRESS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80007371-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23025-19-177320
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 109.650.822
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 109.623.568
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 105.256.266
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            362631
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de pasajes aéreos
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion Nacional de Propiedad Intelectual
        