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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0003924
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15563348
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 66.500.450
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1209
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 62.579.945
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 234.565
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.813.649
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.813.649
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BALANZAS PARAGUAYAS SA (BALPAR S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80012791-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            101
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25007-21-209841
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 519.020.450
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 518.562.768
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 488.421.833
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395927
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Provisión y Montaje de Báscula Pesacamiones para Vallemi y Villeta
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        