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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007210
Nro. de Timbrado
16333447
Monto de la Factura
₲ 95.895.266
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.420.493
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 334.762
Retención IVA
₲ 2.615.326
Retención Renta
₲ 3.487.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-206154
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.808.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.210.951

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395309
Nombre de la Licitación
Servicio tecnico de mantenimiento preventivo y correctivo del carro perforador hidraulico Furukawa HCR-910-DS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc