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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001886
Nro. de Timbrado
15499837
Monto de la Factura
₲ 324.868.000
Nro. de Orden de Pago
1913
Fecha de Orden de Pago
04-11-2022
Fecha Emisión Cheque
04-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.715.555
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.145.898
Retención IVA
₲ 8.860.037
Retención Renta
₲ 8.860.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-25007-21-204585
Monto Contrato
₲ 825.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.781.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.867.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395110
Nombre de la Licitación
Adquisición de cadena arrastradora de 250 mm para la fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc