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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001109
Nro. de Timbrado
13934545
Monto de la Factura
₲ 4.750.380
Nro. de Orden de Pago
11896
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.512
IVA
₲ 431.853
Retención DNCP
₲ 16.756
Retención IVA
₲ 129.556
Retención Renta
₲ 129.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
486/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180055
Monto Contrato
₲ 125.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.474.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.220.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios y Agua Mineral (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf