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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001529
Nro. de Timbrado
13617715
Monto de la Factura
₲ 3.416.666
Nro. de Orden de Pago
31118
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.250
IVA
₲ 310.606

Retención DNCP
₲ 12.052
Retención IVA
₲ 93.182
Retención Renta
₲ 93.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
390/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-174629
Monto Contrato
₲ 40.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.619.004

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344642
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf