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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008077
Nro. de Timbrado
12774020
Monto de la Factura
₲ 1.964.400
Nro. de Orden de Pago
28828
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.957.257
IVA
₲ 178.582

Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
N°636/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168504
Monto Contrato
₲ 175.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.077.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.353.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf