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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004840
Nro. de Timbrado
13982580
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
32394
Fecha de Orden de Pago
14-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.424.800
IVA
₲ 130.000

Retención DNCP
₲ 5.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
538/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-183485
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.206.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.851.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf