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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0091807
Nro. de Timbrado
13008198
Monto de la Factura
₲ 5.362.500
Nro. de Orden de Pago
25359
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.051.085
IVA
₲ 487.500
Retención DNCP
₲ 18.915
Retención IVA
₲ 146.250
Retención Renta
₲ 146.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
N°637/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168502
Monto Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.428.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf