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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0099852
Nro. de Timbrado
13671414
Monto de la Factura
₲ 32.344.000
Nro. de Orden de Pago
30080
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.465.696
IVA
₲ 2.940.364

Retención DNCP
₲ 114.086
Retención IVA
₲ 882.109
Retención Renta
₲ 882.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
N°637/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-168502
Monto Contrato
₲ 212.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.428.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos para Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf