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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005639
Nro. de Timbrado
14427019
Monto de la Factura
₲ 6.521.000
Nro. de Orden de Pago
15017
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.142.309
IVA
₲ 592.818

Retención DNCP
₲ 23.001
Retención IVA
₲ 177.845
Retención Renta
₲ 177.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
444/2019.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-19-180605
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.641.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.393.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358210
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Refrigeración
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf