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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000197
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            793
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.590.328
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.909.090
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 73.309
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 572.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 763.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR DAVID CASARES
        
                                    RUC
                            
            8113354-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            48/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-21001-23-231073
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 340.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 173.911.990
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 162.621.192
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            428645
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 50/23 - SERVICIOS DE TEST DE INTRUSIÓN Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        