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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028302
Monto de la Factura
₲ 3.829.012
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.638
IVA
₲ 348.092

Retención DNCP
₲ 13.367
Retención IVA
₲ 104.428
Retención Renta
₲ 139.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234646
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.246.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.092.565

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428580
Nombre de la Licitación
LCO N° 61/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADOS MANUALES Y ELECTRICAS Y CARROS DE TRANSPORTE DE VARIAS MEDIDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay