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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027699
Monto de la Factura
₲ 452.303
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.246
IVA
₲ 41.118

Retención DNCP
₲ 1.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
95/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-234646
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.128.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428580
Nombre de la Licitación
LCO N° 61/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADOS MANUALES Y ELECTRICAS Y CARROS DE TRANSPORTE DE VARIAS MEDIDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay