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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 12.130.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
06-05-2024
Fecha Emisión Cheque
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.305.160
IVA
₲ 1.102.727

Retención DNCP
₲ 42.345
Retención IVA
₲ 330.818
Retención Renta
₲ 441.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ESCOBAR
RUC
2207292-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-227224
Monto Contrato
₲ 291.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.551.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.570.552

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426996
Nombre de la Licitación
LCO 9/23 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CALL CENTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay