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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 4.176.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.895.676
IVA
₲ 379.636
Retención DNCP
₲ 14.578
Retención IVA
₲ 113.891
Retención Renta
₲ 151.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-225219
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.081.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.169.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421354
Nombre de la Licitación
LCO 2/23 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay