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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 6.264.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.843.515
IVA
₲ 569.454
Retención DNCP
₲ 21.867
Retención IVA
₲ 170.836
Retención Renta
₲ 227.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-225219
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.081.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.169.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421354
Nombre de la Licitación
LCO 2/23 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay