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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 7.308.000
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.811.056
IVA
₲ 664.363

Retención DNCP
₲ 25.512
Retención IVA
₲ 199.309
Retención Renta
₲ 265.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-21001-23-225219
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.081.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.169.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421354
Nombre de la Licitación
LCO 2/23 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACION DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE LA AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay