Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065954
Nro. de Timbrado
12385728
Monto de la Factura
₲ 9.829.440
Nro. de Orden de Pago
12436
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.347.618
IVA
₲ 893.585

Retención DNCP
₲ 35.029
Retención IVA
₲ 268.076
Retención Renta
₲ 178.717
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
525/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27001-16-127269
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.715.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.535.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf