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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002615B
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 55.511.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            39674
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 52.238.375
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 195.802
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.513.936
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.513.936
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            29
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-40001-21-205206
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 269.670.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 174.100.339
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 156.419.719
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395758
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS, CAMARAS DE AIRE Y PROTECTORES DE CAMARAS DE AIRE Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA COMPAÑIA
        
                                    Convocante
                            
            Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Copaco
        