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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000646
Monto de la Factura
₲ 44.599.982
Nro. de Orden de Pago
39395
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
29-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.970.611
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 157.316
Retención IVA
₲ 1.216.363
Retención Renta
₲ 1.216.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-40001-21-210196
Monto Contrato
₲ 222.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.803.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.853.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA COMPAÑIA.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco