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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.624.625
IVA
₲ 218.182

Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 636.000

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23015-19-177057
Monto Contrato
₲ 31.946.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.946.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.455.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357315
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas