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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
13771155
Monto de la Factura
₲ 42.460.911
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.473.065
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 52.821
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
002/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22015-20-187249
Monto Contrato
₲ 424.609.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.083.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.592.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373899
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes