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Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 3.070.000
Nro. de Orden de Pago
21994
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.919.515
IVA
₲ 279.091

Retención DNCP
₲ 10.940
Retención IVA
₲ 83.727
Retención Renta
₲ 55.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
639/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-98921
Monto Contrato
₲ 68.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.271.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf