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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0005823
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
29034
Fecha de Orden de Pago
04-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.782
IVA
₲ 41.818

Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 12.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
639/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-98921
Monto Contrato
₲ 68.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.271.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271978
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf