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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003596
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.350.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            28792
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-02-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.891.680
        
                                    IVA
                            
            ₲ 850.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 33.320
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 255.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 170.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFORMATICA UNO SA
        
                                    RUC
                            
            80029506-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            668/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27001-14-102454
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 112.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 112.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 106.700.160
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272463
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento de Data Center. (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        