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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013139
Monto de la Factura
₲ 5.796.000
Nro. de Orden de Pago
27032
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.890
IVA
₲ 526.909
Retención DNCP
₲ 20.655
Retención IVA
₲ 158.073
Retención Renta
₲ 105.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
551/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-94034
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.224.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf