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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009599
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. de Orden de Pago
21631
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.043
IVA
₲ 235.455

Retención DNCP
₲ 9.230
Retención IVA
₲ 70.636
Retención Renta
₲ 47.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
551/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-94034
Monto Contrato
₲ 328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.224.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf