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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 18.333.333
Nro. de Orden de Pago
25678
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.434.667
IVA
₲ 1.666.667

Retención DNCP
₲ 65.333
Retención IVA
₲ 500.000
Retención Renta
₲ 333.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
600/2014
Código de Contratación (CC)
CO-27001-14-96332
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271396
Nombre de la Licitación
Adquisición de CCTV (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf