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Datos del Pago

Nro. de Factura
00100100001585
Monto de la Factura
₲ 99.140.000
Nro. de Orden de Pago
7608
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.280.338
IVA

Retención DNCP
₲ 353.299
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
UOC Nº 41/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23013-11-45498
Monto Contrato
₲ 191.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.794.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.112.067

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan