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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0082139/82220
Nro. de Timbrado
11479029
Monto de la Factura
₲ 27.128.400
Nro. de Orden de Pago
49295
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.122.842
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 101.279
Retención IVA
₲ 387.548
Retención Renta
₲ 516.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
045-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-113350
Monto Contrato
₲ 160.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.621.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.664.172

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap