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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013443
Nro. de Timbrado
10951266
Monto de la Factura
₲ 29.933.740
Nro. de Orden de Pago
47873
Fecha de Orden de Pago
13-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.466.442
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 106.673
Retención IVA
₲ 816.375
Retención Renta
₲ 544.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-104746
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.362.122

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284307
Nombre de la Licitación
Servicio Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap