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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000003
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15723900
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 262.930.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            343
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-08-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-08-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 247.429.552
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.159.284
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.170.832
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.170.832
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS 
        
                                    RUC
                            
            80118996-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23011-22-216856
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 262.930.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 262.930.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 247.429.552
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            415698
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE IMPRESION DE CREDENCIALES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
        
                                    Convocante
                            
            Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Direccion Nacional de Transporte
        