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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000614
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11577620
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 68.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            156
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 64.667
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.855
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 242
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.855
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.236
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            2905077-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-15-115259
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 700.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 628.585.859
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 614.983.296
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            293362
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        