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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0015504
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13584569
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 217.467.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8589
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 204.838.099
        
                                    IVA
                            
            ₲ 19.769.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 767.065
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.930.918
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.930.918
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CUEVAS HERMANOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002465-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            41/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23003-19-181978
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 652.401.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 652.401.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 614.514.297
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            370179
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISCION DE VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Indert
        